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发表于:2020/3/18 10:23:24  点击数:4次 全程审计对高校基建工程的意义

摘要:全程审计也称为全程跟踪审计,它主要是针对企业内部弊端而开展的一种资源管理方式。本文在综合叙述了全程审计实践具体情况之上,从提高审计效率、调节基础部门监管工作,以及提升审计人员素质的基础上,分析全程审计是在高校中应用的意义,探索全程审……

发表于:2020/3/17 16:30:54  点击数:6次 商业银行内部审计道德风险探讨

摘要:在内部审计过程中,道德风险是一种重要的审计风险,并且对内部审计产生重要影响。商业银行产生道德风险的原因包括对内部审计工作怠慢、审计结果及信息不透明、违规违纪现象等,其产生的主要根源是内部审计体制不合理、激励约束机制不健全等。鉴于此,……

发表于:2020/3/13 9:49:30  点击数:8次 大数据环境内部审计研究

摘要:当前,大数据技术已深入企业业务各领域,内部审计也不例外。大数据技术与内部审计的结合不仅为审计工作带来了创新机遇,同时内部审计工作也面临着技术环境的挑战。内部审计作为公司有效治理的基石之一,必须适应大数据环境,探索与大数据环境相适应的……

发表于:2020/3/13 9:46:34  点击数:5次 A会计师事务所审计质量控制对策

摘要:审计质量的高低决定着审计行业的发展前景,同时也影响着社会公众对审计的认可程度,本文以A会计师事务所为研究对象,发现其在审计质量控制中存在的问题,并提出相应的解决措施。希望对我国会计师事务所行业的发展有所帮助。 关键词:A会计师事务所……

发表于:2020/3/13 9:43:33  点击数:1次 商业银行风险导向内部审计模式分析

当前是商业银行推进战略转型重要关口期、攻坚期,商业银行面临的交叉性风险、整合性风险、系统性风险较为复杂,风险防控压力和外部环境的挑战不断加剧,这就要求商业银行内部审计更为主动地适应新形势,更好地发挥内部审计对风险防控的保障作用。风险导向内……

发表于:2020/3/13 9:40:19  点击数:9次 国有企业内部审计风险管控措施

摘要:在企业管理过程中,风险管理发挥着日益重要的作用,企业的经济效益以及风险控制需要通过完善的内部审计制度提供保障,降低企业潜在的不利因素。近年来,部分国有企业在经营管理过程中,往往忽视了内部审计的重要作用,内部审计制度有待完善。因此,本……

发表于:2020/3/13 9:37:24  点击数:2次 旅游企业审计风险规避策略

摘要:在旅游企业的运营过程中,不仅受到市场经济体制的影响,还会遭受源自企业内部诸多客观因素的冲击,导致审计风险不断加大。因此,为了有效规避其审计风险发生的概率,从管理层面上需要实现旅游企业管理与审计策略的有效结合。鉴于此,本文首先阐述旅游……

发表于:2020/3/13 9:34:34  点击数:3次 如何把握投资绩效审计关键环节

摘要:得益于我国社会发展建设的深入,投资绩效审计工作迈入转型发展阶段,如何开展高质量的投资绩效审计成为审计部门重点关注问题。作为项目投资中的主要环节,绩效审计的开展效果关乎到项目绩效管理的整体效果,影响到投资项目的发展。基于此,本文针对投……

发表于:2020/3/13 9:31:47  点击数:2次 外资绩效审计主要问题及改进路径

〔内容提要〕现阶段我国政府进行的外资项目的绩效审计工作,不仅是国际组织与外国政府对贷援款对象的外部要求,也是政府的内部要求。我国政府审计机关经过对外资项目绩效审计工作的积极探索,现已经取得了较好成绩。但因为我国绩效审计工作起步较晚,所以现……

发表于:2020/3/13 9:27:10  点击数:2次 1+3+4工程数字化审计管理机制研究

[摘要]新时代下党和国家对审计提出坚持科技强审,推进大数据审计的要求,国网公司也在着力推进数字化审计变革。山东公司搭建投资项目全过程审计分析平台,创新实施全业务标准作业、工程全流程审计、业审全联动预警,健全并融入四项机制,全面提升工程审计……

发表于:2020/3/13 9:22:23  点击数:1次 现代企业会计审计问题及优化对策

[摘要]会计审计工作是现代企业在经济管理方面的最主要环节之一,会计审计工作的有效开展和实施,能够对现代企业的发展运行起到至关重要的作用。随着国家社会经济的发展,现代化企业逐渐认识到会计审计工作对企业运行的重要作用,不断加强会计审计工作在企……

发表于:2020/2/24 11:47:20  点击数:20次 内部审计如何促进公司制度建设

摘要:在市场经济快速发展的过程中,企业之间的竞争也越来越激烈,企业内部审计对促进公司制度建设起到积极作用和影响。基于此,本文简单概括内部审计的概念,分析当前很多公司制度建设与执行中存在的问题,最后提出内部审计对促进公司制度建设方面的作用和……

发表于:2020/2/12 11:21:56  点击数:35次 建筑施工企业物资采购风险管理研究

摘要:建筑施工企业物资采购风险管理与控制对企业的成本、质量、安全控制来说十分重要。物资采购风险产生的原因可以从内部和外部分别分析,外部原因包括自然意外风险、社会风险、市场风险、信用风险、技术风险等因素;内部原因包括计划风险、合同风险、验收……

发表于:2020/2/12 11:18:13  点击数:81次 企业审计风险及解决办法

摘要:当代的中国在蓬勃发展,时代在不断的进步,人民的生活水平更是在提高,企业也在努力的跟进社会的脚步,各大企业竞争的非常激烈。每个企业发展必不可少的条件就是审计,良好的审计工作可以提升企业的发展效率,可以稳定企业的经济效益以及控制能力。当……

发表于:2020/2/12 11:12:46  点击数:33次 工程造价审计风险防范对策

摘要:近些年,我国的工程建设发展迅猛,但是随着涌入单位的增多,工程建设呈现更加激烈的竞争局面。在这一背景下,无论是为了面对激烈的市场,还是为了保证工程建筑行业的良好有序发展,都需要对审计工作投入更多的关注。审计工作,是对建设项目全部成本的……

发表于:2020/2/12 11:12:21  点击数:96次 企业内部审计风险与解决措施

摘要:信息化背景下企业内部审计工作面临新的问题,直接冲击到原有审计工作的管理与运行。国有企业内部审计工作开展时受到一些因素影响,出现审计风险问题。文中分析企业内部审计存在的风险问题,并给出具体防范措施。 关键词:国有企业;内部审计;防范措……

发表于:2020/2/12 11:09:55  点击数:42次 审计方法对财务会计的应用

随着我国市场经济的不断发展,我国企事业要想在积激烈的市场环境中,实现可持续发展,首要任务就是提高财务管理水平,制定规范财务审计方法,严格按照财务审计方法对财务会计工作进行监管,以提高财务会计的工作水平,为企业发展提供科学有效的财务信息。本……

发表于:2020/2/12 11:07:48  点击数:10次 重要性水平在审计报告的运用

【摘要】随着社会经济的飞速发展,会计专业不断升温。文章通过对相关文献的研究,选取具体的会计专业年表具体分析,探讨会计专业审计课程教学改革的创新与实践,就重要性水平在会计审计报告中的运用展开探讨,发现当前各大高校会计专业存在披露内容不全面,……

发表于:2020/2/12 11:03:34  点击数:98次 会计审计与经济监督的关系

摘要:会计与审计及其它经济监督之间存在密切的联系,这也是这些年来经济领域中的重点内容,本文先对会计与审计含义进行分析,并且列举会计监督与审计监督间的内在联系。对两者关系进行确认的情况下,进一步分析当下我们国家的经济监督体系,这样可以更好地……

发表于:2020/2/12 11:03:13  点击数:40次 会计审计对经济效益的影响

摘要:随着我国的科技和经济不断的发展,我国的相关企业在生产和运营当中,其规模不断的扩大,企业之间的经济往来也变得频繁。对于大中型国有企业来说,在现如今一个新型产业不断发展的环境趋势之下,而经济是保证这些企业发展的最关键因素。所以在企业的运……

发表于:2020/2/6 14:43:35  点击数:58次 工程审计工作问题及解决策略

摘要:审计工作顾名思义,是对工程进行审查计划。工程的审计是工程实施的基础,这是因为一项工程的实施需要大量的资金,如果不对这些资金进行审计,就很可能出现资金流失现象,参与工程的人员很可能会贪污,进行审计工作能促进工程资金的正确使用,也对我国……

发表于:2020/2/5 12:02:59  点击数:4次 医院基建工程审计控制策略

摘要:随着经济的快速发展,医院基建工程建设力度逐渐加大,基建工程资金投入比例逐渐增加,医院的基建工程审计尤为重要。分析了医院基建工程审计控制发展趋势,对医院基建工程审计控制策略进行深入探究,以期提高医院基建审计控制能力,充分发挥审计的经济……

发表于:2020/2/5 12:00:07  点击数:52次 工程审计在工程造价控制的应用

摘要:近些年来,我国城市化建设正在不断地发展与完善,相应的建筑施工以及公路运输领域的需求也随之逐渐增加。其中,交通工程施工作为连接城市之间的重要纽带,能够促进城市发展,是保障城市交通与运输的基础建设工程,其工程施工质量及其效率的重要性已经……

发表于:2020/2/5 11:59:35  点击数:15次 建筑工程审计问题及对策

【摘要】要使建设工程项目质量得到控制的同时,做好预算的控制,就需要建筑工程项目的审计人员充分发挥自己的审计职能,充分利用资源的同时,做好项目审计的培训,使得整个工业项目的审计工作顺利进行。同时充分的利用投入到其中的资金,使得整个建设项目的……

发表于:2020/2/5 11:57:04  点击数:5次 大型医疗设备绩效内部审计研究

摘要:本文结合医院公立医院大型医疗设备绩效内部审计工作实践,分析并从六个方面提出大型医疗设备绩效内部审计存在问题、根源剖析及对策,为医院有效开展大型医疗设备绩效内部审计工作提供借鉴。 关键词:大型医疗设备绩效内部审计;存在问题;根源剖析;……

发表于:2020/2/5 11:46:18  点击数:2次 AHP指标在外汇管理绩效审计的应用

随着外汇管理逐步实现“五个转变”,外汇管理方式从重事前审批监管转变为重事后监测分析及核查管理,外汇管理业务纸质凭证转化为计算机系统集中处理的信息数据。外汇管理信息化和外汇数据大集中显著提升了外汇管理的效率,降低了市场主体的制度成本和交易成……

发表于:2020/2/5 11:45:49  点击数:4次 财政农业专项资金管理及绩效审计路径

【摘要】随着经济的发展,国家对农业发展问题愈加重视,农村投入比例逐渐加大,农业财政专项资金涉及范围越来越广。然而农村专项资金项目类型复杂,实际中面临着项目决策科学性、实施过程非公开性、产出投入比例不合理等问题,因此项目资金管理中的绩效审计……

发表于:2020/2/5 11:36:25  点击数:4次 高校内部审计信息化建设发展路径

[摘要]信息化建设是新时代高校内部审计创新发展的必然趋势。新时代,高校内部审计工作面临新的机遇与挑战,高校内部审计既要全面推进,又要把握重点要点,进一步加强科研经费审计、推进内部审计信息化建设、切实做好建设工程全过程审计、加大国有资产管理……

发表于:2020/1/20 14:47:01  点击数:5次 铁路内部审计党建工作研究

摘要:本文着眼铁路内部审计工作的特殊性,将党建工作融入审计工作中去,并力求将党建工作与审计工作相融合,相辅相成,最终达到提高审计质量、发挥审计职能、开创审计思路、提高审计队伍素质的目的。 关键词:铁路审计;党建工作;融合 一、前言 201……

发表于:2020/1/20 14:40:00  点击数:15次 内部审计价值提升对策

摘要:现今,我国经济正处于转型发展的关键期,国内供电公司积极探索内部审计价值提升的可行性策略,确保内部审计意识淡薄、人才缺失、方式单一等问题有效处理,促使社会经济稳健发展。希望该论题为内部审计人员提供借鉴,取得内部审计价值提升的良好效果。……

发表于:2020/1/20 14:39:28  点击数:9次 房建企业内部审计现状及发展方向

摘要:分析了施工企业内部审计的现状,提出了完善施工企业内控审计的对策,对施工企业内部审计工作的发展具有借鉴意义。 关键词:内部控制;风险管理;绩效考核;信息化 近年来,我国房地产市场竞争日趋白热化,开发商土地扩张和产值规模不断增长,导致其……

发表于:2020/1/19 9:52:03  点击数:23次 公立医院内部绩效审计措施

摘要:目前我国大型公立医院已经开展了内部审计并且设有专门的审计部门,但是医院内部审计往往只关注经济事项的合规性和合法性,对于医院经济事项的经济性、效果性和效率性涉及很少,使得医院内部审计对于医院的经营管理的帮助微乎其微。本文希望通过阐述医……

发表于:2020/1/19 9:49:53  点击数:29次 平衡记分卡国有企业绩效审计措施

摘要:现阶段,我国经济发展速度不断加快,国有企业也获得了更多发展机遇。国有企业为了占据稳固地位,就要建立健全的绩效审计指标体系,并且对企业的各项经营活动进行分析,引入现代化的平衡记分卡模式,进而编制长远发展目标。本文从基于平衡记分卡国有企……

发表于:2020/1/19 9:44:28  点击数:41次 农村财务审计现状与对策

摘要:基于农村地区财务审计现状的调查研究,及时发现农村地区在财务审计上存在的各种问题,有利于农村地区提高区域性的财务审计水平,避免财务审计和管理中出现各种不规范的问题,提升财务审计的质量。 关键词:农村;财务;审计;现状;对策 分析农村地……

发表于:2020/1/19 9:42:08  点击数:107次 内部审计在财务会计控制的作用

摘要:内部审计是帮助高校财务认清自身财务状况的重要机制,也是帮助增强高校财务会计控制开展的有效方法。论文分析与讨论了内部审计在高校财务会计控制中的作用和相关对策,以供参考与借鉴。 关键词:内部审计;高校财务会计控制;作用;对策 一、内部审……

发表于:2020/1/19 9:37:59  点击数:14次 企业内部审计如何优化

1人工智能应用于审计带来的挑战 1.1人工智能无法进行有效的审计沟通与观察 审计师必须与审计单位进行更深入的沟通和交流,因为无论是从审计的计划到实施再到完成,都需要审计师与被审计单位进行沟通,在审计沟通中所得到的信息,能够帮助审计师更好的……

发表于:2020/1/19 9:37:40  点击数:22次 内部审计对Y集团公司的应用

摘要:本文以Y集团为调查对象,应用案例研究的方法,结合国内外内部审计理论,尝试为Y集团搭建一个科学、高效、增值的内部审计体系,以期通过内部审计体系的优化,充分发挥其建设性作用,有效地监督与评价企业管理活动的效率性、效果性和经济性,帮助企业……

发表于:2020/1/19 9:35:05  点击数:5次 企业会计审计在财务管理的影响

摘要:本文首先简述了会计审计的基本职能,随后分析了会计审计对财务管理的促进作用及其在财务管理过程中的不足,最后有针对性地提出了会计审计工作的实施策略,以期为相关从业人员提供参考。 关键词:会计审计;财务管理;影响 一、会计审计的基本职能 ……

发表于:2020/1/19 9:29:54  点击数:4次 三位一体教学模式在审计课程的应用

摘要:审计课程教学内容的专业性比较强,采用“三位一体”的教学模式,将教学方法改革、审计的综合知识与教学科研融合在一起,改变了传统的教学模式,通过对“三位一体”教学模式的内涵与具体架构进行分析,提出了“三位一体”教学模式在审计课程教学中的具……

发表于:2020/1/17 17:29:49  点击数:9次 跨国企业审计人员外语沟通培养研究

一、“一带一路”跨国企业审计特征分析 (一)审计主体国际化 在一带一路背景下,跨国企业要想充分地实现国际合作,就离不开审计工作的参与,同时跨国企业为了保障跨国交易的顺利性与安全性,保障企业的平稳发展必然会引入该国的审计人员,协助开展审计工……

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